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2024年大余县本级“三公”经费预算安排调整情况表

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2024年大余县本级“三公”经费预算安排调整情况表

                                              
单位:万元
项目 2023年预算数 调剂数 调整后
合计 2069.39 -1 2068.39
1、因公出国(境)费用 5.7 5.7
2、公务接待费 1081.25 -53.36 1027.89
3、公务用车运行费及购置费 982.44 52.36 1034.8
其中:(1)公务用车运行维护费 933.44 9.5 942.94
     (2)公务用车购置 49 42.86 91.86
2024年县本级部门“三公”经费年初预算安排2068.39万元,同比减少1万元。
其中:(1)因公出国(境)费用5.7万元,与上年持平,主要原因是:与上年安排保持一致;
(2)公务接待费1027.89万元,同比减少53.36万元,主要原因是:贯彻落实中央厉行节约有关精神,坚持过“紧日子”思想,严控接待支出;
(3)公务用车运行费及购置费1034.8万元,同比增加52.36万元。其中公务用车运行维护费942.94万元,同比增加9.5万元,主要原因是:新购置的公务车辆运行维护费增加;公务用车购置91.86万元,同比增加42.86万元,主要原因是:为满足公务用车需求,新购置了公务车辆。

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