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大余县2024年2月财政预算执行情况分析

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一、2月份当月一般公共预算收支基本情况

2月份,全县财政总收入完成12433.2万元,同比减收893.4

万元,下降6.7%。其中:上划中央收入3558万元,同比减收671.4万元,下降15.9%;上划省级收入1039.4万元,同比减收157.4万元,下降13.1%;一般公共预算收入完成7835.8万元,同比64.7万元,下降0.8%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成2294.7万元,下降6.9%;企业所得税完成50.2万元,下降79.4%;个人所得税完成80.4万元,下降4%;资源税完成227.8万元,增长70.5%;城市维护建设税完成255.8万元,下降23.6%;房产税完成5.7万元,下降64.5%;印花税完成21.2万元,增长15.3%;城镇土地使用税完成1万元, 下降95.9%;土地增值税完成37.4万元,下降38.7%;车船税完成139万元,增长4.6%;契税完成855.6万元, 增长3.4倍;环境保护税完成0.1万元,下降34.7%

2月份,一般公共预算支出完成29506万元,同比增支6658万元,增长29.1%

二、12月份一般公共预算收支基本情况

12月份全县财政总收入完成34281.9万元,同比3354.2万元,下降8.9%。其中:上划中央收入9512.8万元,同比2604.7万元,下降21.5%;上划省级收入2268.6万元,同比1012.5万元,下降30.9%一般公共预算收入完成22500.5万元,同比增收263.1万元,增长1.2%

一般公共预算收入主要项目完成情况是:

税收收入完成10194万元,同比减收888.7万元,下降8%。其中:增值税完成4772.1万元,下降20.3%;企业所得税完成958万元,下降32.5%;个人所得税完成484.1万元,增长1.1倍;资源税完成514.6万元,增长2.6%;城市维护建设税完成511万元,下降30.9%;房产税完成546.7万元,增长1.5倍;印花税完成384.1万元,下降22.8%;城镇土地使用税完成563.5万元,增长57.8%;土地增值税完成204.8万元,下降15.4%;车船税完成228.3万元,增长0.2%;契税完成1014.4万元,增长58.3%;环境保护税完成12.4万元,下降0.3%。

非税收入完成12306.5万元,同比增收1151.8万元,增长10.3%。其中:专项收入完成330.5万元,下降39.2%;行政事业性收费收入完成135.9万元,下降86.6%;罚没收入完成600.4万元,下降77.4%;国有资源(资产)有偿使用收入完成10419.5万元,增长50.9%;政府住房基金收入完成820.1万元,增长33.9倍;其他收入完成0.2万元    

总收入分部门看:税务口收入完成21975.4万元,同比减收4506万元,下降17%;财政口完成12306.5万元,同比增收1151.8万元,增长10.3%。

1-2月份,一般公共预算支出完成47451万元,同比减支3018.5万元,下降6%。主要支出项目为:

一般公共服务支出5731.3万元,同比增支425.5万元,增长8%。

国防支出17万元,同比减支51.1万元,下降75%。

公共安全支出2537.6万元,同比682万元,增长36.8%。

教育支出11213.5万元,同比413.5万元,增长3.8%。

科学技术支出4106.8万元,同比减支709.6万元,下降14.7%。

文化旅游体育与传媒支出669.4万元,同比增支233.9万元,增长53.7%。

社会保障和就业支出6649.8万元,同比减支2758.2万元,下降29.3%。

卫生健康支出2947.3万元,同比增支190.9万元,增长6.9%。

节能环保支出1853.4万元,同比增支1551.5万元,增长5.1倍,主要是今年1月拨付赣市财建字[2022]62号大余县新安河水综合治理项目860万元,赣市财建字[2023]57号大余县荡坪河水综合治理项目300万元

城乡社区支出2657.8万元,同比增支1745.7万元,增长1.9倍

农林水支出4464.4万元,同比减支5898.8万元,下降56.9%。

交通运输支出1179.3万元,同比增支662.1万元,增长1.3倍,主要是拨付赣财预指[2023]76号新城至县城沥青路面工程款399万元,赣财预指[2023]76号大余县部分县道升级改造项目378万元

资源勘探工业信息等支出206.1万元,同比增支119.6万元,增长1.4倍

商业服务业等支出24.4万元,同比减支71.1万元,下降74.5%。

金融支出31.5万元,同比29万元,下降48%。

自然海洋气象等支出721.5万元,同比增支247.2万元,增长52.1%

住房保障支出1299.4万元,同比增支129.5万元,增长11.1%。

粮油物资储备支出17.4万元,同比124.9万元,下降87.8%。

灾害防治及应急管理支出1123.1万元,同比增支259.2万元,增长30%

1-2月份政府性基金收支基本情况

1-2月份,政府性基金收入完成16006.5万元,同比减收3888.4万元,下降19.5%。其中:国有土地使用权出让金收入13901.2元;彩票公益金收入105万元;城市基础设施配套费收入0.3万元

1-2月份,政府性基金支出完成40507.8万元,同比增支17506.9万元,增长76.1%。其中:文化旅游体育与传媒支出2.5万元;国有土地使用权出让收入安排的支出25799.5万元;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出13921.3万元;彩票公益金安排的支出784.4万元。

、财政运行情况分析

(一)财政收入增收压力大

1-2月财政总收入累计完成34281.9万元,同比3354.2万元,下降8.9%,其中一般公共预算收入累计完成22500.5万元,同比263.1万元,增长1.2%(增幅在全市各县排第16位),规模达到全年预算的22.1%,超序时进度5518.8万元基于去年同期基数较大,增收难度较大,幅度偏小,税收形势也不乐观1-2月税收收入累计完成10194万元,减收888.7万元,下降8%。面对税收下滑的情况,我县加快推进盘活闲置资产,按照“资源变产业、资产变资本、低效变高效、无偿变有偿”的盘活思路,带动国有资源(资产)有偿使用收入增长,1-2月完成10419.5万元,增收3513.1万元,增长50.9%。

(二)支出着力保障民生

1-2月,全县一般公共预算支出累计完成47451万元,同比减支3018.5万元,下降6%(增幅在全市各县排第13位)其中民生类13项支出37804.3万元,占一般公共预算支出总量的79.7%,确保了财政“真金白银”花在刀刃上,用在紧要处。从支出科目看,增支额度较大的有:聚力引导绿色低碳发展,节能环保支出1853.4万元,同比增支1551.5万元,增长5.1倍;不断完善城乡基础设施建设,城乡社区支出2657.8万元,同比增支1745.7万元,增长1.9倍;推进县域交通设施互联互通,交通运输支出1179.3万元,同比增支662.1万元,增长1.3倍;促进文体事业繁荣发展,文化旅游体育与传媒支出669.4万元,同比增支233.9万元,增长53.7%。

下一步,财政部门将紧紧咬住目标、狠抓落实,在县委、县政府的坚强领导下,全面落实各级财政工作会议精神,坚持稳中求进的工作总基调,贯彻新发展理念,践行财政职能,强化担当实干,为服务钨都经济社会发展、增进民生福祉作出应有贡献。

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