一、7月份当月收支基本情况
7月份,全县财政总收入完成19463.1万元,同比增收4472.5万元,增长29.8%。其中:上划中央收入8389.3万元,同比增长44%;上划省级收入2231.5万元,同比增长3.9%;一般公共预算收入完成8842.4万元,同比增长26%。一般公共预算收入主要项目完成情况是:增值税完成3839.8万元,增长68.5%;企业所得税完成973.1万元,增长29.7%;个人所得税完成380万元,增长4.6倍;资源税完成466.3万元,增长30%;城市维护建设税完成438.1万元,增长39.2%;房产税完成536.4万元,增长24.2%;印花税完成372.7万元,增长4.2%;城镇土地使用税完成571.2万元,增长3.6%;土地增值税完成74.2万元,下降26.5%;车船税完成93.5万元,增长9.6%;耕地占用税完成3万元,同比净增收;契税完成140.2万元, 下降71.9%;环境保护税完成13.6万元,增长24.7%。
7月份,一般公共预算支出完成20690.2万元,同比减支1801.6万元,下降8%。
二、1至7月份收支基本情况
1至7月份全县财政总收入完成117410.7万元,同比增收5486万元,增长4.9%。其中:上划中央收入38911.5万元,同比增收1406.2万元,增长3.7%;上划省级收入10231.3万元,同比减收651万元,下降6%;一般公共预算收入完成68267.9万元,同比增收4730.8万元,增长7.4%。
一般公共预算收入主要项目完成情况是:
税收收入完成37930.7万元,同比增收1905.9万元,增长5.3%。其中:增值税完成19300.3万元,增长1.5%;企业所得税完成4097万元,增长10.8%;个人所得税完成1372.6万元,增长87.4%;资源税完成2191.9万元,增长14%;城市维护建设税完成2243.2万元,下降1.2%;房产税完成2589.4万元,增长1.1倍;印花税完成1204.9万元,下降9.6%;城镇土地使用税完成1696.3万元,下降5.2%;土地增值税完成322.6万元,下降58.5%;车船税完成703.3万元,增长6.1%;耕地占用税完成473.5万元,增长1.8倍;契税完成1699.2万元,下降27.7%;环境保护税完成36.3万元,增长2%;其他税收收入完成0.2万元,同比净增收。
非税收入完成30337.1万元,同比增收2824.9万元,增长10.3%。其中:专项收入完成1805.5万元,下降19.6%;行政事业性收费收入完成1916.3万元,增长25.2%;罚没收入完成2238.9万元,下降73.6%;国有资源(资产)有偿使用收入完成23413万元,增长54.6%;政府住房基金收入完成961.4万元,增长13.8倍;其他收入完成1.9万元,增长0.7%。
总收入分部门看:税务口收入完成87073.6万元,同比增收2661.1万元,增长3.2%;财政口完成30337.1万元,同比增收2824.9万元,增长10.3%。
1-7月份,一般公共预算支出完成150715.8万元,同比减支2523.2万元,下降1.6%。主要支出项目为:
一般公共服务支出14245万元,同比增支119.3万元,增长0.8%。
国防支出1691.5万元,同比增支1575.9万元,增长13.6倍,主要是拨付人民医院整体搬迁项目人防建设款1261.7万元。
公共安全支出6770.2万元,同比增支1534万元,增长29.3%。
教育支出29537.6万元,同比减支3068.4万元,下降9.4%,主要是去年同期拨付2023年1-6月外购矿产品经营企业奖励资金3000万元。
科学技术支出11876.7万元,同比增支1992万元,增长20.2%,主要是7月份拨付工业发展基金资金2000万元等。
文化旅游体育与传媒支出1616.6万元,同比减支283.3万元,下降14.9%。
社会保障和就业支出23702.7万元,同比减支9447.9万元,下降28.5%,主要是去年同期拨付城乡居民基本养老保险财政补助8144.5万元。
卫生健康支出9163.8万元,同比减支1013.4万元,下降10%,主要是去年同期拨付疫情防控费用1700万元。
节能环保支出4179.2万元,同比增支2970万元,增长2.5倍,主要是拨付赣市财建字[2022]62号大余县新安河水综合治理项目1860万元,赣市财建字[2023]57号大余县荡坪河水综合治理项目363.4万元等。
城乡社区支出6970.4万元,同比增支3957.7万元,增长1.3倍,主要是拨付环卫一体化服务费1720万元,遂大高速(大余段)杆线设施线路等迁改款1005.5万元,大余县城区排水防涝设施建设项目工程款474.8万元等。
农林水支出22800.5万元,同比减支1806.2万元,下降7.3%,主要是去年同期拨付乡村振兴配套设施建设项目资金8000万元。
交通运输支出2431.5万元,同比增支1461.9万元,增长1.5倍,主要是拨付遂大高速(大余段)杆线设施线路等迁改款546.1万元,赣财预指[2023]76号沥青路面改造项目工程款498.1万元,赣财预指[2023]76号大余县县道升级改造项目工程款419万元等。
资源勘探工业信息等支出2292.1万元,同比增支1312.1万元,增长1.3倍,主要是拨付工业发展基金1316.3万元。
商业服务业等支出133.5万元,同比减支395.3万元,下降74.8%。
金融支出101.8万元,同比减支78.5万元,下降43.5%。
自然资源海洋气象等支出1674万元,同比增支654万元,增长64.1%,主要是拨付土地收储前期费用170.4万元,五个批次耕地占用税款115.8万元,大余县遗留废弃矿山修复示范工程项目100万元等。
住房保障支出4584.9万元,同比减支2179.1万元,下降32.2%,主要是去年同期拨付2023年保障性安居工程项目2013万元。
粮油物资储备支出108.9万元,同比减支202.7万元,下降65%。
灾害防治及应急管理支出2363.9万元,同比增支319.5万元,增长15.6%。
债务付息支出4471.1万元,同比增支91.2万元,增长2.1%,主要是拨付赣市财债字[2022]35号2023年第一批地方政府债券还本付息款4397.6万元。
三、1-7月份政府性基金收支基本情况
1-7月份,政府性基金收入完成36368.7万元,同比减收21164.2万元,下降36.8%。其中:国有土地使用权出让金收入32522.2万元,下降43.3%;彩票公益金收入339.8万元,增长62.1%;城市基础设施配套费收入6.7万元,增长8.9%;专项债务对应项目专项收入3500万元,同比净增收。
1-7月份,政府性基金支出完成84053万元,同比减支30390.9万元,下降26.6%。其中:文化旅游体育与传媒支出2.5万元,下降44.2%;国有土地使用权出让收入安排的支出53238.8万元,增长0.6%;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出29995万元,下降41%;彩票公益金安排的支出816.8万元,增长1.1倍。
四、财政运行情况分析
(一)税收增幅扭负为正,收入质量持续向好
1-7月,全县财政总收入完成117410.7万元,同比增收5486万元,增长4.9%,其中一般公共预算收入完成68267.9万元,同比增收4730.8万元,增长7.4%,增幅在全市各县区排名第3位,比上年同期提升10位。全口径税收收入累计完成87073.6万元,较上年同期增收2661.1万元,增长3.2%,增幅扭负为正,实现正增长;地方税收收入表现出色,累计完成37930.7万元,较上年同期增收1905.9万元,增长5.3%,收入质量不断提高。
(二)支出节奏放缓,优先保障民生
1-7月,全县一般公共预算支出完成150715.8万元,同比减支2523.2万元,下降1.6%,增幅在全市各县区排名第9位。优先保障民生等重点支出,民生类十三项支出118780.3万元,占一般公共预算支出的比重为78.8%。其中:节能环保支出4179.2万元,同比增长2.5倍;交通运输支出2431.5万元,同比增长1.5倍;城乡社区支出6970.4万元,同比增长1.3倍;自然资源海洋气象等支出1674万元,同比增长64.1%;科学技术支出11876.7万元,同比增长20.2%。
下一步,财政部门将继续全力确保财政运行稳定,持续挖掘增收潜力,优化收入结构,做大做实财政收入。积极跟进政策和资金动向,全力以赴争资争政策。坚持“过紧日子”,管住大额资金,兜牢兜实基层“三保”。