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大余县原科技局2019年部门预算编制说明(定)

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第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门主要工作任务

三、部门基本情况

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、 部门“三公”经费预算情况说明

第三部分部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分绩效表格

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

   一、部门主要职责

县科学技术局是主管全县科技工作的县政府直属正科级事业单位(参照公务员管理)。主要职责是:

(一)在全县经济社会发展总体规划的框架内,研究提出科技促进全县经济与社会发展的措施,拟定科技发展规划,并组织实施和监督检查。                      

(二)负责组织制订实施全县各类科技计划和重大科技专项与工程,统筹协调基础研究、应有技术研究和社会公益性技术研究以及国民经济与社会发展重大关键技术攻关,推动全县科技创新体系建设,负责全县知识产权工作,提高科技能力。

(三)会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和制定相关配套措施,对科技重大专项实施中的重大调整提出意见。

(四)组织实施县重点实验室、工程技术研究中心等科技基地计划,会同有关部门拟订重大创新基地建设、科研条件保障的规划和措施,推进科技基础条件平台建设和科技资源共享。

(五)负责高新技术发展及产业化工作,会同有关部门拟订高新技术产业化措施,指导和协调高新技术产业开发等科技园区建设相关工作,促进全县高新技术产业化发展;指导和协调全县中小型企业技术创新工作,培育科技型中小企业。

(六)负责编制并组织实施全县科技促进农村发展的计划,制订相关重要措施和办法,协调农村科技体系建设,组织科技促进现代化农业发展的关键技术攻关和成果示范,促进以改善民生为重点的农村建设。

(七)负责编制并组织实施全县科技促进社会发展的计划,制订相关办法,组织引导社会发展领域的关键技术攻关和成果示范,指导我县山区开发工程建设,促进以改善民生为重点的社会事业发展。

(八)会同有关部门拟订促进产学研结合相关措施、制定科技成果推广办法,指导科技成果转化工作,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

(九)提出科技体制改革的措施建议,推进科技体制改革工作,负责审核相关科研机构的组建和调整,优化创新体系布局。

(十)研究落实多渠道增加科技投入的措施;优化科技资源的配置;负责管理科学事业费,科技“三项经费”等有关费用的预、决算。

(十一)负责科技奖励评审的组织工作,会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划,提出相关建议,组织实施科技人才队伍建设的各类计划和创新团队建设。

(十二)制定科普规划,拟订促进技术市场、科技中介组织发展规范性文件并做好协调管理工作,负责相关科技评估管理和科技统计管理,组织开展全县国防动员工作。

(十三)贯彻执行国家对外科技合作与交流的方针、政策,研究制定我县的科技合作与交流计划,会同有关部门广泛开展国内外科技合作与交流。

(十四)承办县政府交办的其他事项。

二、部门2019 年主要工作任务

县科技局2019年的主要工作任务是:以十九大报告中“建设创新型国家”的要求为指引,深入挖掘科技纵深发展潜力为全县经济转型升级提供新动能,打造新引擎。

一是加紧出台一批科技优惠政策。继续修改完善《关于加快实施创新驱动发展战略的实施意见(征求意见稿)》,帮助企业争取更大的优惠扶持政策,进一步激发各企业科技创新创造的热情;二是加紧申报一批科技项目,加大跑步进厅的力度,重点跟踪推进海创钨业申报有5000万元资金支持的“省级人才创新创业引导基金”项目;三是抓好一批科技创新平台建设,跟踪开展好省级工程技术中心、博士后(院士)工作站等研发平台的申报,同时依托“大余县新能源材料科技双创金融中心”,打造省级科技企业孵化器和众创空间;四是要加紧培育一批科技型企业,力争明年新认定高新技术企业2家以上,新增省级重点新产品2个以上;五是要加强知识产权保护和管理。争取全年专利申请量、授权量再分别增长30%以上,进入全市专利强县行列;六是积极谋划“科技人才城”项目。通过建设一个集“钨及有色金属研究院”、“有色金属新能源材料检测中心”、“科技金融信息服务平台”“共享实验室”、专家楼、人才公寓、“人才俱乐部”、“创客中心”、技术培训中心为一体的综合性科技人才集聚园区,吸引、培养、留住高层次人才。

三、部门基本情况

县科学技术局共有预算单位3个,包括科技局本级和2个所属二级预算单位(大余县食品研究所、科技情报站)。编制人数21人,其中:全部补助事业编制16人、自收自支事业编制5人;实有人数24人,其中:在职人数13人,包括行政(参公人员)8人、全部补助事业单位人员5人;退休人员10人;遗嘱补助另有2名见习生。

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

() 收入预算情况

2019年县科技局收入预算总额为193.58万元,较上年预算减17.03%,减少的原因是上年20万元项目资金(专用于县图书馆购书)未做入我局预算,同时有新退休人员,也遗嘱补助人员去世。其中:财政拨款收入188.38万元,其他收入(店面租金收入)5.20万元,店面收入与去年持平。

() 支出预算情况

2019年县科技局支出预算总额为 193.58万元,较上年预算减1.47%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出138.38万元,包括工资福利支出121.09万元、商品和服务支出17.26万元、对个人和家庭的补助0.02万元;项目支出50万元。

()财政拨款支出情况

2019年县科技局拨款支出预算188.38万元,具体支出情况是:科学技术支出150.03万元,社会保障就业支出22.48万元,医疗卫生支出6.7万元,住房保障支出9.14万元。

(四)政府性基金情况

2019年县科技局无政府性基金预算收入。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年县科技局机关运行费预算110.50万元,比上年预算减10万元,增减8.2%

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20191231日,部门共有车辆0辆,国有资产占有使用0万元。

(八)绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金30万元。

二、“三公”经费预算情况说明

  2019年县科技局“三公”经费预算2.5万元,同比下降15%,具体为:

公务接待费2.5万元,同比下降15%,主要原因是机构改革,科技局并入教科体局,公务接待次数减少。

因公出国(境)费0万元,无变化。

公务用车运行及购置费0万元。

第三部分  部门预算表

第四部分  绩效表格

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入--反映单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、其他收入--反映单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入。

三、教育支出--反映政府提供教育服务的支出。

四、社会保障和就业支出--反映政府在社会保障与就业方面的支出。

五、城乡社区支出--反映政府城乡社区事务支出。

六、住房保障支出--反映政府用于住房方面的支出。

七、机关运行经费支出:

1、工资福利支出--反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出--反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助--反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出--反映各单位安排的资本性支出。

八、“三公”经费支出

1、因公出国(境)费--反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车运行维护费--反映单位除按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

3、公务接待费--反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

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