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大余县发改委2018年部门预算公开

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大余县发改委2018年部门预算编制草案说明

 

 

第一部分 概况  

   一、部门主要职责

大余县发改委是主管一般发改事务工作的县政府直属机构,其主要职责:(一)贯彻执行国家和省、市的国民经济和社会发展方针、政策;研究提出全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划,以及基础产业(能源、交通、通信、原材料、水利等)。信息产业、高技术产业和部分主要行业的专项发展规划;研究提出全县经济总量平衡,发展速度和结构调整的调控目标及调控政策,协调、衔接和平衡各主要行业的行业规划。(二)负责社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调;研究和提出生产力布局、资源开发和生态环境建设规划,促进可持续发展;编制扶助老区和贫困乡镇经济社会发展规划,审批以工代赈项目,安排以工代赈资金,组织实施以工代赈项目,促进全县经济结构合理化和区域性经济协调发展。(三)研究分析财政、金融等国民经济和社会发展情况,对宏观经济运行预测和预警,提出相应的对策和建议;研究提出运用经济杠杆,促进各项重要经济和社会事业的协调发展。(四)贯彻执行国家投融资政策,提出全县固定资产投资总规模,规划重大项目的布局;指导和监督政策性贷款的使用方向;审批或审批上报各类建设项目;安排国家、省、市、县拨款建设项目投资计划和县重点项目建设计划,管理和协调县重点工程建设,组织对县重点项目建设的稽查工作;指导和协调全县招投标工作,对全县建设项目的招投标进行监督检查。(五)研究提出全县利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策,监测和分析国外资金的使用状况;安排重大外资项目、境外投资项目;负责协调全县外债的总量控制、结构优化和监测收支平衡。(六)分析市场供求状况,协调全县重要商品供求总量平衡;会同有关部门提出重点战略物资的收储、动用计划,引导和调控市场;指导和协调第三产业的发展。(七)做好科技、教育、文化、卫生、广播电视、体育、旅游、人口等社会事业以及国防建设与整个国民经济和社会发展的衔接平衡,推进重大科技成果的产业化,研究提出经济与社会协调发展、相互促进的政策,协调各项社会事业发展中的重大问题。(八)负责建设项目的设计审查,审批限额内建设项目初步设计,调整、核实概算,控制投资规模,监督、管理全县工程项目的竣工验收。九)负责县国防动员委员会国民经济动员办公室的日常工作,研究提出全县国民经济动员发展规划,配合军队组织国民经济动员演练,申报办理经济动员项目。(十)研究制定全县投融资、计划等经济体制改革方案并组织实施。

二、部门2018年主要工作任务

大余县发改委2018年主要工作任务是:(一)盯紧运行抓调度一是主动抓好经济运行预警监测。二是积极落实经济运行调度制度。三是提出有质量的决策建议。(二)盯紧投资抓项目一是抓好重点项目储备。抓好重点项目谋划。抓好重点项目推进。盯紧项目抓融资一方面,要主动“北上”争资争项争政策。另一方面,要深入推进投融资体制改革。盯紧问题抓改革1.突出企业帮扶,优化发展环境。2.突出绿色生态,争创生态文明示范县。

三、部门基本情况

大余发改委共有预算单位4个,包括本级和3个所属二级预算单位。编制人数29人,其中:行政编制11人、全部补助事业编制18人;实有人数32人,其中:在职人数32人,包括行政人员10人、全部补助事业单位人员13人;退休人员7人;其他6人。

 

第二部分 大余县 (单位)2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2018年大余发改委收入预算总额为329.81万元,较上年预算减7.8%,其中:财政拨款收入329.81万元,

(二) 支出预算情况

2018年大余发改委支出预算总额为329.81万元,较上年预算减7.8%,其中:

按支出项目类别划分:基本支出329.81万元,包括工资福利支出156.94万元,商品和服务支出123.25万元,对个人和家庭补助支出12.13万元,行政单位基本养老保险缴费36.81万元。

按支出经济分类划分:工资福利支156.94出万元,商品和服务支出123.25万元,其中:办公费7.5万元,印刷费6.5万元,,邮电费1.24万元,差旅费40.3万元,会议费3万元,培训费4万元,公务接待费20万元,工会经费2.5万元,其他商品服务支出64.71万元;对个人和家庭补助12.13万元,住房公积金15万元,行政事业单位养老保险缴费36.81万元。

大余县发改委2018年部门预算公开表样.xls.xls

 

 

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