2016年收支预算总表 |
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单位:元 |
收 入 |
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支 出 |
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项目 |
预算数 |
按支出项目类别 |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
一、财政拨款 |
1,879,599 |
一、基本支出 |
2,079,599 |
0 |
2,079,599 |
经费拨款(补助) |
1,879,599 |
工资福利支出 |
1,441,351 |
0 |
1,441,351 |
专项收入 |
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商品和服务支出 |
513,032 |
0 |
513,032 |
纳入预算的政府性基金收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
16,032 |
0 |
16,032 |
预算内投资收入 |
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其他资本性支出 |
109,184 |
0 |
109,184 |
二、事业收入 |
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二、项目支出 |
0 |
0 |
0 |
三、事业单位经营收入 |
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工资福利支出 |
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0 |
0 |
四、其他收入 |
200,000 |
商品和服务支出 |
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0 |
0 |
五、附属单位上缴收入 |
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对个人和家庭补助支出 |
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0 |
0 |
六、上级补助收入 |
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基本建设支出 |
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0 |
0 |
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其他资本性支出 |
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0 |
0 |
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其他相关支出 |
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0 |
0 |
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三、事业单位经营支出 |
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0 |
0 |
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四、对附属单位补助支出 |
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0 |
0 |
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五、上缴上级支出 |
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0 |
0 |
本年收入合计 |
2,079,599 |
本年支出合计 |
2,079,599 |
本年支出合计 |
2,079,599 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
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六、结转下年 |
6,323 |
结转下年 |
6,323.0000 |
八、上年结转(结余) |
6,323 |
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财政拨款结转(结余) |
6,323 |
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其他资金结转(结余) |
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收入总计 |
2,085,922 |
支出总计 |
2,085,922 |
支出总计 |
2,085,922 |
注:功能科目到项级科目 |
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单位:元 |
科目编码 |
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单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
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项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助支出 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
基本建设支出 |
其他资本性支出 |
其他相关支出 |
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** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
220 |
01 |
01 |
国土气象等事务 |
208 |
208 |
144 |
51 |
2 |
11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
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附件4 |
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2016年财政拨款支出按经济分类 |
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单位:万元 |
支出经济分类 |
预算数 |
合计 |
207.92 |
工资福利支出 |
144.12 |
基本工资 |
6.86 |
津贴补贴 |
6.49 |
奖金 |
0.57 |
社会保障缴费 |
44.68 |
伙食补助费 |
9.08 |
绩效工资 |
0.00 |
其他工资福利支出 |
76.44 |
商品和服务支出 |
51.29 |
办公费 |
5.10 |
印刷费 |
0.58 |
水费 |
0.36 |
邮电费 |
0.55 |
取暖费 |
3.58 |
差旅费 |
6.20 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
维修(护)费 |
2.30 |
租赁费 |
0.10 |
会议费 |
0.18 |
培训费 |
0.58 |
公务接待费 |
3.15 |
工会经费 |
0.26 |
福利费 |
0.03 |
公务用车运行维护费 |
18.10 |
业务费 |
0.00 |
其他商品和服务支出 |
10.22 |
对个人和家庭的补助 |
1.60 |
退休费 |
0.00 |
住房公积金 |
1.60 |
其他资本性支出 |
10.91 |
其他资本性支出(其他资本性支出) |
0.00 |
附件5 |
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2016年“三公”经费预算统计表 |
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填报单位:大余县土地及房屋征收安置办公室 |
单位:万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
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合 计 |
21.25 |
|
1、因公出国(境)费用 |
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2、公务接待费 |
3.15 |
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3、公务用车运行费及购置费 |
18.1 |
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其中:⑴公务用车运行维护费 |
18.1 |
|
⑵公务用车购置 |
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注:含下属**,**个单位。 |