大余县河洞乡人民政府(本级)2022年单位预算
目 录
第一部分 大余县河洞乡人民政府(本级)概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 大余县河洞乡人民政府(本级)2022年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《重点项目绩效目标表》
第三部分 大余县河洞乡人民政府(本级)2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 大余县河洞乡人民政府(本级)概况
一、单位主要职责
主要负责镇党委、人大、政府机关日常事务,政协相关工作;负责文秘、会务、信息、档案、机要、保密、对台事务、资产管理、后勤保障工作;负责机关的综合协调、依法行政、政务公开、督查考核、公共数据和电子政务工作;负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作;负责社会治安综合治理、平安建设、安全稳定、来信来访工作;负责协调推进基层网格管理和指挥平台建设等工作;承担镇党委、政府及上级单位交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2022年大余县河洞乡人民政府(本级)共有内设机构 4 个,包括:党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室
编制人数小计20人,其中:行政编制人数 20 人,参照公务员管理的事业编制人数 0人,全部补助事业编制人数 0人,自收自支编制人数 0人。实有人数小计 16人,其中:在职人数小计 16 人,行政在职人数 16 人,参照公务员管理的事业单位在职人数 0人,全部补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0人,退休人数小计 8 人,退职人员 0人,遗属人数 2 人。
第二部分 大余县河洞乡人民政府(本级)2022年单位预算表
(详见十一张附表)
第三部分 大余县河洞乡人民政府(本级)2022年单位预算情况说明
一、2022年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年大余县河洞乡人民政府(本级)收入预算总额为 1216.94 万元,较上年预算安排增加 854.06 万元;财政拨款收入 314.32 万元,较上年预算安排减少 48.57 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少) 0 万元;国库集中支付网上结转 602.63 万元,较上年预算安排增加(减少) 602.63 万元。
(二)支出预算情况
2022年大余县河洞乡人民政府(本级)支出预算总额为支出预算总额为1216.94 万元,较上年预算安排增加 854.06 万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出 249.33 万元,较上年预算安排减少 77.25 万元;其中:工资福利支出 153.68 万元,商品和服务支出 93.74 万元,对个人和家庭的补助 1.91 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 967.61 万元,较上年预算安排增加 930.92 万元;其中:工资福利支出 2.88 万元,商品和服务支出 548.15 万元,对个人和家庭的补助 126.56 万元,基本建设支出 110.74 ,资本性支出 179.28 万元,对企业补助 0 万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 686.67 万元,较上年预算安排增加 518.89 万元;社会保障和就业支出 29.47 万元,较上年预算安排减少 17.28 万元;卫生健康支出 25.52 万元,较上年预算安排增加 8.75 万元;城乡社区支出 280.34 万元,较上年预算安排增加 274.1 万元;农林水支出 163.03 万元,较上年预算安排增加 59.21 万元;商业服务业等支出 20 万元,较上年预算安排增加 20 万元;住房保障支出 11.19 万元,较上年预算安排减少 10.33 万元;灾害防治及应急管理支出 0.73 万元,较上年预算安排增加 0.73 万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出 156.56 万元,较上年预算安排减少 127.6 万元;商品和服务支出 641.89 万元,较上年预算安排增加 565.9 万元;对个人和家庭的补助 128.47 万元,较上年预算安排增加 125.74 万元;资本性支出(基本建设) 110.74 万元,较上年预算安排增加 110.74 万元;资本性支出 179.28 万元,较上年预算安排增加 179.28 万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年大余县河洞乡人民政府(本级)财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 314.32 万元,较上年预算安排减少 48.57 万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出 159.16 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 25.37 万元,卫生健康支出 15.74 万元,城乡社区支出 6.24 万元,农林水支出 96.62 万元,住房保障支出 11.19 万元。
按支出项目类别划分:基本支出 194.4 万元,较上年预算安排减少 3.52 万元;其中:工资福利支出 153.68 万元,商品和服务支出 38.31 万元,对个人和家庭的补助 1.91 万元,资本性支出 0 万元。项目支出 119.92 万元,较上年预算安排增加 83.62 万元;其中:商品和服务支出 18.3 万元,对个人和家庭的补助 96.62 万元,资本性支出 5 万元。
(四)政府性基金情况
2022年大余县河洞乡人民政府(本级)无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年大余县河洞乡人民政府(本级)无国有资本经营支出预算。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年单位机关运行费预算 38.81 万元,比2021年预算增加 2.1 万元,增长 5.7 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年单位所属各单位政府采购总额 5 万元,其中:政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2021年8月31日,单位共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 1 辆,其他专用车 1 辆。
2022年单位预算无购置车辆安排,无购置单位价值200万元以上大型设备安排。
(九)项目情况说明(部门本级)
1.基层组织运转保障项目
1)项目概述:基层组织运转保障补助经费
2)立项依据:年初部门预算
3)实施主体:大余县河洞乡人民政府
4)实施方案:基层组织运转保障补助经费用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。
5)实施周期:2022年1月至2022年12月
6)年度预算安排:140万元
7)绩效目标和指标:
数量指标:资金实际完成率>=96%。
质量指标:资金拨付合规率>=98%。
时效指标:资金拨付及时率>=97%。
成本指标:基层组织运转保障补助经费<=140万元。
满意度指标:服务对象满意度>=98%。
2.转移支付项目
1)项目概述:乡镇、计生、其他转移支付
2)立项依据:年初部门预算
3)实施主体:大余县河洞乡人民政府
4)实施方案:乡镇计生其他转移支付用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助支出。
5)实施周期:2022年1月至2022年12月
6)年度预算安排:18.3万元
7)绩效目标和指标:数量指标:资金实际完成率>=96%。
质量指标:资金拨付合规率>=98%。
时效指标:资金拨付及时率>=97%。
成本指标:乡镇、计生、其他转移支付经费<=18.3万元。
满意度指标:服务对象满意度>=98%。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年大余县河洞乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排11.98万元。其中:
因公出国(境)费0万元,与上年持平,主要原因是:本单位无因公出国出境。
公务接待费5.68万元,与上年持平,主要原因是:根据上级文件精神,节约开支。
公务用车运行维护费6.3万元,与上年持平,主要原因是:根据上级文件精神,节约开支。
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无购车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政单位集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。
(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。
(九)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、单位涉及的专业名词
无。