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大余县左拔镇人民政府本级2020年单位决算

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2020年大余县部门决算公开格式:

大余县左拔镇人民政府本级2020年单位决算

   

第一部分 左拔镇人民政府本级单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分 2020年单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分大余县左拔镇人民政府本级概况

一、单位主要职能

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制,严格抓好基层党组织建设各项制度,统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党,强化“两个责任”,落实农村基层党建工作要求,全面加强农村基层宣传思想文化工作,健全完善党建引领基层体系,强化基层治理平合建设,进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央,省,市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署,提升农业发展质量,加快现代农业强镇步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;深化农村精神文明建设,树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系,提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战,增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革,增强乡村振兴内生动力。

(三)加强公共管理。实施综合管理,落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作,承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管,构建公共安全防控体系,建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作,全面加强“全要素网格”建设,落实社会矛盾纠纷排查调处机制,综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用,及时化解辖区社会矛盾,确保社会稳定。

(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务,落实人力资源和社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设,健全自治平台,推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村治理,引导辖区内单位履行社会责任,整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

(八)加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工

作,协助做好税收征管工作,指导监督村级财务和资产管理工作。

(九)做好国防教育和兵役等工作。

(十)贯彻执行法律、法规、规章,承担县委、县政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:(左拔镇人民政府、左拔镇综合便民服务中心、左拔镇综合执法大队

单位2020年年末实有人数 37人,其中在职人员37人,离休人员 0人,退休人员18人;年末其他人员13人;年末学生人数 0

第二部分2020年度单位决算表

                     详见附件)大余县左拔镇人民政府本级

第三部分2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

单位2020年度收入总计 2934.93万元,其中年初结转和结余948.74万元,较2019年增加335.11万元,增长55%;本年收入合计1986.19万元,较2019年增加507.37万元,增长34%,主要原因是:新增6个事业编。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1973.2万元,占99%;事业收入  0万元,占0  %;经营收入0万元,占0%;其他收入 12.99万元,占 1%

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计2934.93 万元,其中本年支出合计 1369 万元,较2019年增加225.29 万元,增长20 %,主要原因是:人员增加支出增加;年末结转和结余1565.93 万元,较2019年增加617.19万元,增长65 %,主要原因是:年末结转结余增加。

本年支出的具体构成为:基本支出994.8 万元,占 73 %;项目支出374.20 万元,占 27 %;经营支出 0万元,占 0 %;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0 万元,占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1298.82   万元,决算数为 1298.82 万元,完成年初预算的100 %。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为272.7 万元,决算数为 272.7 万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:预算安排准确。

(二)国防支出年初预算数为6.05 万元,决算数为6.05  万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:预算安排准确。

(三)社会保障和就业支出年初预算数为85.39万元,决算数为85.39万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:预算安排准确。

(四)卫生与健康支出年初预算数为137.48万元,决算数为137.48万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:预算安排准确。

(五)节能环保支出年初预算数为47.42万元,决算数为 47.42万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:预算安排准确。

(六)城乡社区支出年初预算数为337.28 万元,决算数为337.28万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:预算安排准确。

(七)农林水支出年初预算数为365.21万元,决算数为365.21万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:预算安排准确。

(八)住房保障支出年初预算数为17.7万元,决算数为17.7万元,完成年初预算的100 %,主要原因是:预算安排准确。

(九)灾害防治及应急管理支出年初预算数为28.07万元,决算数为28.07万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:预算安排准确。

(十)自然资源海洋气象等支出年初预算数为1.53万元,决算数为1.53万元,完成年初预算的 100 %,主要原因是:预算安排准确。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出953.44  万元,其中:

(一)工资福利支出 390.58万元,较2019年增加20.5 万元,增长6 %,主要原因是:新增6个事业编。

(二)商品和服务支出 110.29 万元,较2019年减少7 万元,下降6 %,主要原因是:压减一般性经费。

(三)对个人和家庭补助支出452.57 万元,较2019年增加360.58 万元,增长392 %,主要原因是:惠农补助增加。

(四)资本性支出 0 万元,较2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %,主要原因是:无此项支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为22.7 万元,决算数为 17.6 万元,完成预算的78  %,决算数较2019年减少4.4 万元,下降20 %,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少) 0 万元,增长(下降)0  %,主要原因是:无此项目支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是:无此项目支出。全年安排因公出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要为:无此项目支出。

(二)公务接待费支出年初预算数为 13.2 万元,决算数为 10.32 万元,完成预算的78 %,决算数较2019年减少2.58  万元,下降20 %,主要原因是:三公经费压减。决算数较年初预算数减少的主要原因是:三公经费压减。全年国内公务接待 240 批,累计接待2189 人次,其中外事接待 0  批,累计接待 0 人次,主要为:

(三)公务用车购置及运行维护费支出 9.5 万元,其中公务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为  0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)  0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是:无此项目支出,全年购置公务用车 0  辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无此项目支出;公务用车运行维护费支出年初预算数为  9.5 万元,决算数为 7.28 万元,完成预算的77 %,决算数较2019年减少1.82 万元,下降20 %,主要原因是:严格控制运行维护费支出。年末公务用车保有3 辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是:厉行节约,压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2020年度机关运行经费支出 110.29 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少79.21  万元,降低42 %,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减。

七、政府采购支出情况说明

本单位2020年度政府采购支出总额 330.6355 万元,其中:政府采购货物支出2.0218万元、政府采购工程支出328.6137  万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额330.6355 万元,占政府采购支出总额的100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。截至2020年12月31日,部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车 2辆,执法执勤用车1辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目4个全面开展绩效自评,共涉及资金  168.2万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。    

(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度县级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)

(三)部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。(详见附件)附件3-2部门整体支出绩效评价指标体系评分表附件3-3部门整体支出绩效自评报告左拔镇整体支出绩效评价工作

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

  一、收入科目

(一)财政拨款:指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)年初结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

(四)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务事业运行(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

(八)节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项):反映用于能源节约利用方面的支出。

(九)“三公经费”:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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